Código: F.AI.58
Versión: 1
Proceso: Fecha de Emisión:
Auditoria Interna 07-mar-14
PROCESO:
NO CONFORMIDAD REAL NO CONFORMIDAD POTENCIAL ASPECTO POR MEJORAR
FUENTE DE INFORMACION: Análisis de indicadores Auditoría externa
Auditoría interna Evaluación de la...
More
Código: F.AI.58
Versión: 1
Proceso: Fecha de Emisión:
Auditoria Interna 07-mar-14
PROCESO:
NO CONFORMIDAD REAL NO CONFORMIDAD POTENCIAL ASPECTO POR MEJORAR
FUENTE DE INFORMACION: Análisis de indicadores Auditoría externa
Auditoría interna Evaluación de la satisfacción usuario Revisión del SGC por parte de la Alta Dirección
Producto no conforme Quejas, reclamos y sugerencias Otro
Fecha:
Fecha ejecución
CORRECCION (solo para no conformidades reales) Aplica No aplica
Responsable del seguimiento
ACCION CORRECTIVA ACCION PREVENTIVA ACCIÓN DE MEJORA
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD REAL, DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O DEL ASPECTO POR MEJORAR
Pagina 1 de 1
Fecha de Versión:
07-mar-14
FORMATO REPORTE DE ACCIONES
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
Actividades Responsable de la actividad
CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD REAL ó DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL (No aplica para acciones de mejora)
Código: MG-F01 Versión: 00 Pág. 1 de 1
Fecha ejecución
Las actividades tomadas: SI NO Justificación
Fuero
Less